目錄 第一部分 鷹潭日報社概況 一、部門主要職責 二、部門基本情況 第二部分 鷹潭日報社2021年部門預算情況說明 一、2021年部門預算收支情況說明 二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明 第三部分 鷹潭日報社2021年部門預算表 一、收支預算總表 二、部門收入總表 三、部門支出總表 四、財政撥款收支總表 五、一般公共預算支出表 六、一般公共預算基本支出表 七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 八、政府性基金預算支出表 第四部分 名詞解釋 第一部分 鷹潭日報社概況 一、部門主要職責 鷹潭日報社是市委直屬機構(gòu),主要職責是:積極宣傳和貫徹落實馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平總書記系列講話精神和中央一系列大政方針政策;圍繞貫徹落實黨的十九大精神和市委市政府各階段的中心工作,宣傳市委、市政府重大決策,把握輿論導向,及時報道全市政治、經(jīng)濟、科學、教育、文化、軍事和社會生活的重大事件;宣傳報道全市改革開放以來取得的巨大成就,推動經(jīng)濟建設和其它各項事業(yè)的發(fā)展。圍繞經(jīng)濟建設這個中心,努力為全市各條戰(zhàn)線和社會各界傳播新信息、新經(jīng)驗,熱情謳歌社會主義現(xiàn)代化建設事業(yè)中涌現(xiàn)出來的先進典型、先進人物,促進全市物質(zhì)文明和精神文明及民主法制建設。開展輿論監(jiān)督。在市委、市政府的領導下,在市委宣傳部的具體指導下,辦好《鷹潭日報》、《鷹潭在線》、《鷹潭日報客戶端》、《鷹潭日報社公眾微信平臺》和《江西手機報(鷹潭版)》。 二、部門基本情況 報社共有預算單位1個,即部門本級。編制人數(shù)61人,其中:全部補助事業(yè)編制61人;實有人數(shù)68人,其中:在職人數(shù)54人,包括全部補助事業(yè)人員54人,退休人14人。 第二部分 鷹潭日報社2021年部門預算情況說明 一、2021年部門預算收支情況說明 (一)收入預算情況 2021年報社收入預算總額為2510.93萬元,較上年增長了50%。其中:財政撥款收入961.93萬元,事業(yè)收入528萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)1021萬元。 (二)支出預算情況 2021年報社支出預算總額為2510.93萬元,較上年預算增長了50%。按支出項目類別劃分:基本支出682.46萬元,占支出預算總額的27.18%,包括工資福利支出644.26萬元、商品和服務支出36.63萬元、對個人和家庭補助1.57萬元;項目支出1828.47萬元,占支出預算總額的72.82%,包括工資福利支出69.5萬元、商品和服務支出361.53萬元、對個人和家庭補助441.97萬元和資本性支出955.47萬元。 按支出功能科目劃分:文化體育與傳媒支出2286.64萬元,社會保障和就業(yè)支出118.55萬元,衛(wèi)生健康支出52.91萬元,住房保障支出52.83萬元。 按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出713.76萬元,商品和服務支出398.16萬元,對個人和家庭補助443.54萬元和資本性支出955.47萬元。
(三)財政撥款支出情況 2021年報社財政撥款支出預算961.93萬元,較上年預算安排數(shù)減少了9%。具體支出情況是:文化體育與傳媒支出761.64萬元,社會保障和就業(yè)支出94.55萬元,衛(wèi)生健康支出52.91萬元,住房保障支出52.83萬元。 (四)政府性基金情況 無政府性基金 (五)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明 2021年報社本級運行經(jīng)費財政撥款預算36.4萬元,較上年預算安排數(shù)減少了14.75%,主要原因是人員減少公用經(jīng)費也減少了。 (六)政府采購情況 2020年我社政府采購預算共安排955.47萬元。其中,其中,設備購置預算114萬元,工程預算710萬元,服務預算131.47萬元。 (七)國有資產(chǎn)占用情況說明 我社共有車輛1輛,是公用車,單價50萬元以上專用設備5臺(套)。 (八)預算績效管理工作情況說明 根據(jù)財政預算管理要求,我社2021年實行績效目標管理的項目共2個(部門預算中金額50萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及金額120萬元,其中新媒體工作經(jīng)費60萬元,辦報專項經(jīng)費60萬元。 二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明 2021年日報社“三公”經(jīng)費年初預算安排10.2萬元。其中:一般公共預算支出0萬元。 1.因公出國(境)支出預算2萬元(其中:一般公共預算支出0萬元),較上年減少了46%。原因是疫情期間,未安排大規(guī)模的經(jīng)費預算。 2.公務接待費4.3萬元(其中:一般公共預算支出0萬元),較去年減少了14%,原因是厲行節(jié)約,節(jié)省開支。 3.公務用車購置及運行維護費3.9萬元(其中:一般公共預算支出0萬元),較上年減少了40%,主要原因是響應號召,縮減開支.由于三公經(jīng)費是單位經(jīng)營收入做的預算支出,故三公經(jīng)費表數(shù)字為零。 第三部分 鷹潭日報社2021年部門預算表
無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出 無政府性基金預算支出 第四部分 名詞解釋 其他新聞出版廣播影視(項):指除新聞出版廣播影視機關服務、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。 “三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是維持部門運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出,是行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 機關運行經(jīng)費:指為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年度市直部門預算項目匯總表
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